Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012205 17.10.2012 Fa za dodávku čistiacich prostriedkov - MsÚ Tomáš Dinis   151,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 412105829 3.4.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   153,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 109860577 2.3.2011 Fa - poplatky za telefón Orange Slovensko, a. s. 35697270  153,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012192/2012 17.10.2012 Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame ubytovacie služby +... Kúpele Vyšné Ružbachy   154,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117678 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   154,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 412105803 3.4.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   156,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117652 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   157,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 412111922 6.7.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, sĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   160,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1432007 2.3.2011 Prenájom pozemku Imrich Kučkovský   161,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 012012 14.8.2012 Fa za ušitie nohavíc Maslíková Elena   162,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012146/2012 21.8.2012 Objednávame si u Vás ušitie nohavíc v pocte 9 ks pre pracovníkov MsP. Maslíková Elena   162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5154009568 28.2.2012 Fa za mobil Orange Slovensko, a. s. 35697270  162,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 412111896 6.7.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   163,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0724090035 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  163,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109186 6.6.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   164,18 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 397/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na snowboardovú rampu pre RIDE SL klub. Vidiecka asociácia mládeže 31968333  164,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 412101404 2.2.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  164,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104568 29.3.2011 Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. gen. Štefánika, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  165,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 412103823 19.3.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  166,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012118/2012 13.7.2012 Objednávame si u Vás vykonanie servisných prác na plynovej kotolni objektu č. 2 na Nám. sv.... Peter Barlík   166,90 EUR 
Nastavenia cookies