Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13760 4.10.2012 Fa za minerálnu vodu - na základe Objednávky č. 2012165/2012 Limo ŠPES, s. r. o.   131,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590230563 15.6.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   131,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2724090033 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  131,48 EUR 
Detail Faktúra došlá F 20009 16.1.2012 Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. Netis Solutions, s. r. o. 43783627  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590266807 13.11.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   132,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 5150550295 30.1.2012 Fa za mobil - Mesto SĽ Orange Slovensko, a. s. 35697270  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102542 25.2.2011 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  135,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201263 5.10.2012 Fa za toner - na základe Objednávky č. 2012177/2012 AutoCont SK, a. s.   135,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 5157430036 30.3.2012 Fa za mobil Orange Slovensko, a. s.   135,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011068 27.4.2011 Objednávame si u Vás tonery COMCAS, s. r. o. 36494721  135,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5181763826 2.11.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   136,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101443 3.3.2011 Fa za vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  136,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012126/2012 3.8.2012 Objednávame si u Vás dodanie stavebného materiálu a pracovných pomôcok podľa vlastného... Dinis Tomáš   137,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 77230711759 1.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  138,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012132 6.8.2012 Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu - na základe objednávky 2012126/2012 Tomáš Dinis   138,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011001 3.2.2011 skartovací prístroj SHM 90S ZENIT v.o.s.   139,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110212 25.2.2011 Fa za materiál - skartovač - MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  139,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012145/2012 21.8.2012 Objednávame si u Vás prehliadku služobného motorového vozidla ŠKODA FABIA COMBI (MsP) SL 073... Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL   139,34 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12200429 4.9.2012 Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL   139,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2012 19.3.2012 Kúpna zmluva - pozemok Pavol Vyšovský   139,50 EUR 
Nastavenia cookies