Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 13760 | 4.10.2012 | Fa za minerálnu vodu - na základe Objednávky č. 2012165/2012 | Limo ŠPES, s. r. o. | 131,04 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590230563 | 15.6.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 131,23 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2724090033 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 131,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 20009 | 16.1.2012 | Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. | Netis Solutions, s. r. o. | 43783627 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590266807 | 13.11.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 132,71 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5150550295 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102542 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 135,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3671201263 | 5.10.2012 | Fa za toner - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | AutoCont SK, a. s. | 135,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5157430036 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 135,47 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011068 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 135,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5181763826 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 136,18 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 411101443 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 136,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012126/2012 | 3.8.2012 | Objednávame si u Vás dodanie stavebného materiálu a pracovných pomôcok podľa vlastného... | Dinis Tomáš | 137,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 77230711759 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012132 | 6.8.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu - na základe objednávky 2012126/2012 | Tomáš Dinis | 138,80 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011001 | 3.2.2011 | skartovací prístroj SHM 90S | ZENIT v.o.s. | 139,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012145/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás prehliadku služobného motorového vozidla ŠKODA FABIA COMBI (MsP) SL 073... | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA12200429 | 4.9.2012 | Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2012 | 19.3.2012 | Kúpna zmluva - pozemok | Pavol Vyšovský | 139,50 EUR |