Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka došlá | 2012090/2012 | 4.6.2012 | Objednávame si u Vás zabezpečenie hudobnej produkcie počas prezentačného podujatia... | Jendrichovský Peter - DRE - MUZ | 120,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01200276 | 1.10.2012 | Fa za Katalógové označenie a optické vlákno | Prvá internetová, s. r. o. | 120,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590231925 | 25.6.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 120,28 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590194809 | 23.2.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 120,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104849 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 121,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23/2012 | 31.7.2012 | Fa za notársky úkon. | JUDr. Darina Sčensná, Notársky úrad | 121,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590256116 | 25.9.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 122,14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590250481 | 6.9.2012 | Fa za pohonné hmoty TEMPO PLUS 95 | SLOVNAFT, a. s. | 122,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590202624 | 23.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 123,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42011 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie geometrického plánu | Demura Jozef - Geodézia SL | 40320499 | 125,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 459009952 | 14.3.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 125,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5164408779 | 29.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 126,90 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 264/2012 | 26.11.2012 | Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 2226/4400/2012 - 16 b.j.-D4+TV,... | Východoslovenská energetika, a. s. | 127,03 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012027/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120089 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012393 | 11.9.2012 | Fa za tlač pozvánok A4 - na základe objednávky č. 2012156/2012 | Ján Pavlovský | 130,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012156/2012 | 11.9.2012 | Objednávame si u Vás tlač pozvánok (obojstranná farebná A4) na Ľubovniansky jarmok 2012. | Pavlovský Ján - TEMPO | 130,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 6.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |