Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka došlá 2012090/2012 4.6.2012 Objednávame si u Vás zabezpečenie hudobnej produkcie počas prezentačného podujatia... Jendrichovský Peter - DRE - MUZ   120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01200276 1.10.2012 Fa za Katalógové označenie a optické vlákno Prvá internetová, s. r. o.   120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590231925 25.6.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   120,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590194809 23.2.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  120,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104849 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  121,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/2012 31.7.2012 Fa za notársky úkon. JUDr. Darina Sčensná, Notársky úrad   121,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590256116 25.9.2012 Fa za nákup pohonných hmôt SLOVNAFT, a. s.   122,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590250481 6.9.2012 Fa za pohonné hmoty TEMPO PLUS 95 SLOVNAFT, a. s.   122,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590202624 23.3.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  123,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 42011 2.3.2011 Fa za vypracovanie geometrického plánu Demura Jozef - Geodézia SL 40320499  125,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 459009952 14.3.2011 Fa za pohonné hmoty. SLOVNAFT, a. s. 31322832  125,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 5164408779 29.5.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   126,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 264/2012 26.11.2012 Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 2226/4400/2012 - 16 b.j.-D4+TV,... Východoslovenská energetika, a. s.   127,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012027/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás toner COMCAS, s. r. o. 36494721  128,54 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120089 28.2.2012 Fa za toner COMCAS, s. r. o. 36494721  128,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011009 8.3.2011 Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ HEGDAG, s. r. o. 36464724  128,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012393 11.9.2012 Fa za tlač pozvánok A4 - na základe objednávky č. 2012156/2012 Ján Pavlovský   130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012156/2012 11.9.2012 Objednávame si u Vás tlač pozvánok (obojstranná farebná A4) na Ľubovniansky jarmok 2012. Pavlovský Ján - TEMPO   130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111208625 6.4.2011 Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 MEDIATEL, s. r. o. 35859415  130,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 111208625 27.4.2011 Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 MEDIATEL, s. r. o. 35859415  130,80 EUR 
Nastavenia cookies