Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9205313 23.2.2012 Fa za linku Profi 2/2012 a Internet Start Net 2/2012 Prvá internetová, s. r. o. 35849487  238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9208525 19.3.2012 Fa za linku Profi a internet (3/2012) Prvá internetová, s. r. o. 35849487  238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9211799 16.4.2012 Fa za linku Profi a Internet Start Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9215083 16.5.2012 Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9218346 15.6.2012 Fa za Linku Profi a Internet Start Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9225008 16.8.2012 Fa za Internet Profi 1024 Start NET 8/2012 Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9228322 17.9.2012 Fa za Internet Profi 1024 Start NET 9/2012 Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012154/2012 7.9.2012 Objednávame si u Vás losovací bubon so stajanom Slabej Peter   236,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/2012 25.9.2012 Fa za 1 ks losovací bubon z číteho plexiskla - na základe Obj. 2012154/2012 Peter Slabej   236,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120905 25.9.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ Zenit, v. o. s.   235,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 412106034 5.4.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   235,25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 385/2011 14.12.2011 Zmluva o nájme č. EP/SL/27/10/2011 Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM 11812168  232,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011035 8.3.2011 Objednávame si u Vás tonery pre Matriku MsÚ COMCAS, s. r. o. 36494721  228,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110325 1.3.2011 Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov EKOS, s. r. o. 36168475  226,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110579 9.3.2011 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s. r. o. 36168475  226,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012140/2012 17.8.2012 Objednávka opravy kopírovacieho stroja Canon iR 2520 Fax and Copy Prešov, s. r. o.   226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 412116210 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   225,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011012 2.3.2011 Fa za vypracovanie lekárských nálezov odkázanosti na sociálnu službu pre 15 klientov Domova... MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová 45698007  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120130 2.2.2012 Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA 34312056  224,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120407 13.4.2012 Fa za nákup kancelárskeho papiera Zenit, v. o. s.   221,88 EUR 
Nastavenia cookies