Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012/04 2.10.2012 Fa za prevedenie OP, OS plyn. zariadenia kotolni na objekte Dom služieb Levočská ul., revíziu... Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky Plyn. za   187,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012179/2012 4.10.2012 Objednávame si u Vás vykonanie revízie plynových kotlov kotolne objektu na Ul. Levočskej č. 3... Barlík Peter - Revízie, montáž, opravy plyn. zaria   187,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012164/2012 20.9.2012 Pri príležitosti konania XXI. Lubovnianskeho jarmoku v dňoch 28. - 30. 09. 2012 si u Vás... Agrokarpaty, s. r. o.   186,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 13-03-2011 23.3.2011 Fa za trofeje a rámčeky k vyhláseniu ankety DragAnna - Anna Draganová 44189885  186,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201209294 25.9.2012 Fa za nákup bylinkových čajov - ĽJ - na základe Obj. 2012164/2012 Agrokarpaty, s. r. o.   186,48 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2012/01732 9.10.2012 Fa za posúdenie PD a výkon inšpektora v odbornosti - Kompostáreň Stará Ľubovňa E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o.   186,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 237/2011 4.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Karol Tokarčík   185,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012022/2012 21.2.2012 Objednávame si u vás keramické múzy Talent a Naj reprezentant. Vyrosteková Marta   185,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2012 6.3.2012 Fa za keramické múzy Marta Vyrosteková   185,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011006 25.2.2011 Fa za nákup čistiacich prostriedkov HEGDAG, s. r. o. - drogéria 36464724  185,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121282 30.4.2012 Fa za servisné práce NEXT TEAM, s. r. o.   185,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012075/2012 15.5.2012 Objednávame si u Vás opravu Xerox phaser 8400 NEXT TEAM, s. r. o.   185,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 412111888 6.7.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   181,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/03/01 2.3.2011 Fa za vytýčenie hranice pozemku rybníka Vengliska a zamerania oporného múru (p. Filičko) Milan Heretik - Geodet 34312498  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá F 10047 22.3.2011 Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény STARALUBOVNA.SK Netix Solutions, s. r. o. 43783627  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na projekt "Z rozprávky do rozprávky" Združenie rodičov pri ŠZŠ, Združená škola internát 37937111  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012016/2012 8.2.2012 Objednávame si u Vás vykonanie kontroly a opravy na ÚK systéme v polyfunkčnom objekte na Nám.... INŠTALA, s. r. o. 36456331  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1102007416 12.3.2012 Fa za nákup rolovaných utierok. Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   178,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202002215 29.6.2012 Fa za nákup hygienických utierok Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   178,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 5157535941 30.3.2012 Fa za mobil Orange Slovensko, a. s.   176,92 EUR 
Nastavenia cookies