Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110042 12.4.2011 Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská Slobyterm, s. r. o. 31719104  176,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117644 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   175,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 412105795 3.4.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   172,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 412102665 2.3.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  171,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 412102659 2.3.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  171,54 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1102000197 14.4.2011 Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  170,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121130 13.4.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s. r. o.   170,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 27021112 8.3.2012 Fa za vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov Ing. Jozef Priesok, Phd. Špecialista, auditor MS 46518789  170,00 EUR 
Detail Objednávka došlá 2012037/2012 9.3.2012 Objednávame si u Vás vyhotovenie a spracovanie fotografických záber - letecké snímky mesta... Ing. Jozef Priesol, Phd. Špecialista, auditor MS 46518789  170,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 108/2012 21.6.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku JUDr. Oľga Bitalová   170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012311848 22.6.2012 Fa za posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických stavby:... Technická inšpekcia, a. s.   168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7723071766 1.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  167,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012118/2012 13.7.2012 Objednávame si u Vás vykonanie servisných prác na plynovej kotolni objektu č. 2 na Nám. sv.... Peter Barlík   166,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/010 30.7.2012 Fa za nasledovne prevedené servisné práce na plynovej kotoli RADNICA Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky   166,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 412103823 19.3.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  166,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104568 29.3.2011 Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. gen. Štefánika, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  165,50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 397/2011 11.1.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na snowboardovú rampu pre RIDE SL klub. Vidiecka asociácia mládeže 31968333  164,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 412101404 2.2.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  164,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109186 6.6.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   164,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0724090035 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  163,94 EUR 
Nastavenia cookies