Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1121244 | 9.8.2012 | Fa za betonársku sieť | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 253,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20/02/2012 | 23.2.2012 | Fa za dosku na písací stôl, hranole na lavičky - Matrika + Klub dôchodcov | Jozef Vasiľ - DREVOMAT | 35396831 | 251,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012031/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás dodanie súčastí na opravu nábytku nasledovne:
- pracovný stôl,... |
DREVOMAT Jozef Vasiľ | 35396831 | 251,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011070 | 28.4.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Quasars Ensemble počas dní J. Melkoviča | Občianske združenie QUASARS | 42129940 | 250,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012034/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu... | Česla Jozef | 43227309 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1/3/2012 | 8.3.2012 | Fa za foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu Ľubovňa. | Jozef Česla | 43227309 | 250,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012071/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie na podujatie Najúspešnejší reprezentant v oblasti... | Frank Norbert - Salaš u Franka | 250,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012075 | 16.5.2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012155/2012 | 7.9.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie prác v rozsahu nasledovne:
-výroba stĺpa verejného osvetlenia... |
Verejnoprospešné služby, p. o. | 250,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012201/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás darčeky pre jubilantov (ZPOZ) | Kolbasa Ján | 250,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201204879 | 1.10.2012 | Fa za propagačný materiál | IMI Trade, s. r. o. | 248,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20124332 | 13.11.2012 | Fa za práce plošinou - elektromontážne práce (úprava stožiara, demontáž a montáž V.O.) | Verejnoprospešné služby | 244,01 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4412283 | 15.8.2012 | Fa za prekládku RTP na ul. Budovateľskej | GASCENTRUM s. r. o. | 240,64 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012141/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prekládky regulátora tlaku plynu pre objekt bývalej VšZP -... | GASCENTRUM s. r. o. | 240,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 05-2011-Kk | 5.4.2011 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 01,02,03/2011 | Andrej Kopčák | 44142064 | 240,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 258/2011 | 31.8.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - pivničné priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika... | Ing. Jozef Guľáš | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030101 | 20.2.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac január 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06/2012/Kk | 20.2.2012 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby v súlade s mandátnou zmluvou za obdobie 01,... | Andrej Kopčák | 44142064 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030289 | 6.3.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac 02/2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030459 | 5.4.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR |