Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2011035 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás tonery pre Matriku MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 228,94 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 385/2011 | 14.12.2011 | Zmluva o nájme č. EP/SL/27/10/2011 | Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM | 11812168 | 232,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412106034 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 235,25 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120905 | 25.9.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 235,60 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012154/2012 | 7.9.2012 | Objednávame si u Vás losovací bubon so stajanom | Slabej Peter | 236,23 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 52/2012 | 25.9.2012 | Fa za 1 ks losovací bubon z číteho plexiskla - na základe Obj. 2012154/2012 | Peter Slabej | 236,23 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9101881 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby ... | Prvá internetová, s.r.o | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9202072 | 16.1.2012 | F za Linku profi 1024 1/2012 a Internet Start NET 1/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9205313 | 23.2.2012 | Fa za linku Profi 2/2012 a Internet Start Net 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9208525 | 19.3.2012 | Fa za linku Profi a internet (3/2012) | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9211799 | 16.4.2012 | Fa za linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9215083 | 16.5.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9218346 | 15.6.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9225008 | 16.8.2012 | Fa za Internet Profi 1024 Start NET 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9228322 | 17.9.2012 | Fa za Internet Profi 1024 Start NET 9/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1012004 | 12.9.2012 | Fa za chráničku na zavlažovanie DN 63, výkop a zásyp s dodávkou materiálu v dĺžke 28 m | SMIK, spol. s r. o. | 239,57 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012150/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | SMIK, s. r. o. | 239,74 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120025 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 239,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05-2011-Kk | 5.4.2011 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 01,02,03/2011 | Andrej Kopčák | 44142064 | 240,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 258/2011 | 31.8.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - pivničné priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika... | Ing. Jozef Guľáš | 240,00 EUR |