Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011003 1.3.2011 Účasť na veľtrhu Slovakiatour MARMON, s. r. o. 36515469  260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011060 27.4.2011 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre menšie obecné služby formou... Dinis Tomáš 31280641  260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012012/2012 2.2.2012 Objednávame si u Vás propagáciu mesta Stará Lubovna počas Medzinárodného veľtrhu CR - ITF... MARMON, s. r. o. 36515469  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012001 21.2.2012 Fa za propagáciu mesta SĽ počas Medzinárodného veľtrhu CR ITF Bratislava. MARMON, s. r. o. 36515469  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 450275 12.4.2011 Oprava kopírovacieho stroja Versity, a. s. 36396222  260,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121578 15.5.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac apríl 2012 EKOS, s. r. o.   265,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122450 10.7.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 EKOS, spol. s r. o.   265,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122964 14.8.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl 2012 EKOS, s. r. o.   265,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107452 16.5.2012 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   267,11 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 1202000483 30.4.2012 Fa za multiROLL papierové utierky Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1202003878 6.9.2012 Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201084 28.8.2012 Fa za nákup tonera Versity, a. s.   269,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 72011 25.2.2011 Fa za znalecký posudok Ing. Jozef Arendáč 34312544  269,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012129/2012 3.8.2012 Objednávame si u Vás ocenenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 3696, budovy číslo... Ing. Ján Štupák   270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 108/2012 17.8.2012 Fa za znalecký posudok č. 108/2012 - stavba č. 9 s príslušenstvom a pozemkom parc. č. 39 k.... Ing. Ján Štupák   270,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012092/2012 11.6.2012 Objednávame si u Vás stravné lístky pre potreby OŠ XXI. ĽJ - podanie stravy v dňoch od 27.... Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   273,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012250 5.10.2012 Fa za stravné lístky podľa potreby OŠ XXI. Ľ. J. v 27. 09. - 30. 09. - na základe... Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   273,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012002/2012 18.1.2012 Objednávame si u Vás väzbu a opravu pamätnej knihy a väzbu kroniky. Rakyty Ján - L PETIT 33069697  275,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012170 21.9.2012 Fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky Tomáš Dinis   275,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012123/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás, pracovné odevy - monterky, pracovnú obuv v pocte 6 ks. ŠTELKA, spol. s r. o.   275,40 EUR 
Nastavenia cookies