Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 2011013 | 14.4.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ. | Milan Rinkovský | 33068135 | 3 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011000072 | 18.4.2011 | Náklady za marec 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002059 | 18.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 603,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 113200806 | 18.4.2011 | Faza rolované papierové utierky - pre potreby MsÚ | CWS - boco Slovensko, s. r. o. | 34141045 | 67,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201012078 | 26.4.2011 | Fa za nákup čajov - kazeta | Agrokarpaty, s. r. o. | 31679935 | 31,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 26.4.2011 | Fa na základe Zmluvy o autorský dozor pri realizácii diela - Revitalizácia verejných... | ZAAR TRNAVA, s. r. o., Ing. arch. Marcela Masaryko | 45323747 | 3 267,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-12 | 26.4.2011 | Fa za opravu linky a ústredne mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 366,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9110863 | 26.4.2011 | Fa za Internet Smart Multi 4/2011 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90081048 | 26.4.2011 | Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: Stará Ľubovňa, park pri pošte | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110196 | 26.4.2011 | Fa za nákup výpočtovej techniky - MsÚ | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 7 037,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111497 | 26.4.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 z jarného upratovania na základe Zmluvy č.... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 5 882,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ES2011/020 | 27.4.2011 | Fa v zmysle Zmluvy o dielo za prevedené práce na stavbe "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská... | EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. | 36395463 | 310 909,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111496 | 27.4.2011 | Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 13 600,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590110367 | 27.4.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA072/11 | 27.4.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. | František Fedor - Security Equipment | 22,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 211250 | 27.4.2011 | Výber dodávateľa - predmet zákazky: Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa,... | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-04-04 | 29.4.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 366,50 EUR |