Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 034/11 | 1.7.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 06/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 311,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20112054 | 7.7.2011 | Fa na základe objednávky na rok 2011 za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 46 394,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110601 | 7.7.2011 | Fa za vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania Nám. sv. Mikuláša, Nám. gen.... | RG ATELIÉR, s. r. o. | 45271011 | 5 714,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003069 | 7.7.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 385,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110076 | 7.7.2011 | Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 2 843,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110048 | 7.7.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 - "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 21 625,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110173 | 7.7.2011 | Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 21 417,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190003445 | 11.7.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 1 758,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ES2011-035 | 11.7.2011 | Fa v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 06. 10. 2010 za prevedené práce v období od 1. 1. 2011 do 04.... | EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. | 36395463 | 345 836,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000538041 | 12.7.2011 | Fa za poštové služby za obdobie jún 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 038,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20112859 | 13.7.2011 | Fa za skutočne zrealizované vývozy za mesiac jún 2011 | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 24 911,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110052 | 1.8.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 289 371,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7437600251 | 1.8.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 12 659,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7437600252 | 1.8.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 3 246,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003741 | 1.8.2011 | Fa za stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110064 | 2.8.2011 | Fa v zmysle objednávky č. 2011144/2011 - naviac práce "Revitalizácia verejných priestranstiev... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 13 671,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110235 | 16.8.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 09/2009 za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK ul.... | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 13 506,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000543783 | 16.8.2011 | Fa za poštové služby za júl 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 014,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110069 | 16.8.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 7 401,85 EUR |