Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20113168 | 16.8.2011 | Fa za vybudovanie stanovisťa na VO kontajner v rómskej osade Podsadok. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 1 659,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20113165 | 16.8.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 15 314,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201108_12 | 16.8.2011 | Fa na základe mandátnej zmluvy zo dňa 28. 01. 2011 k zákazke: Dostavba kanalizácie m. č.... | LEGAL TENDER, s. r. o. | 45672911 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110804 | 17.8.2011 | Fa za 1000 ks publikácie "Slovenské kráľovské mestá" | Ing. Igor Bobák - BAMBOW | 14372169 | 4 840,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 19.8.2011 | Fa za vykonané práce - stavebný dozor na základe Zmluvy o dielo stavebný dozor zo dňa 07. 04.... | Vladimír Harman | 3 800,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2/8/11 | 25.8.2011 | Fa za vykonanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických a bleskozvodných zariadeniach na... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 5 429,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/8/11 | 2.9.2011 | Fa za vykonanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických a bleskozvodných zariadeniach na... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 4 229,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1 190 004 159 | 6.9.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 047/11 | 6.9.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 08/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 227,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110114 | 9.9.2011 | Fa za stavebné práce na oprave majetku vo vlastníctve Mesta SĽ. | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 16 596,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110080 | 19.9.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 16 722,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20113483 | 19.9.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 26 727,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110083 | 23.9.2011 | Fa za stavebné práce "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 366,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110098 | 24.10.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10. 11. 1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 061,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 20110328 | 24.10.2011 | Fa za stravu pre účastníkov Vansovej Lomničky. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 1 111,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110084 | 25.10.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 294 432,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7302234922 | 25.10.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 325,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011176 | 25.10.2011 | Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XX. Ľubovnianskeho jarmoku - recepcia v priestoroch... | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 31002463 | 1 053,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20/10/11 | 25.10.2011 | Fa na základe Zmluvy o dielo č. 06/2010 zo dňa 5. 8. 2010 podľa čl. V., bodu 5.4 za výkon... | ARDEX A.I.D., s. r. o. | 36484962 | 1 502,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20114183 | 25.10.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 21 596,46 EUR |