Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20114184 | 25.10.2011 | Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 5 108,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/28 | 25.10.2011 | Fa za opravu mestského rozhlasu. | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 1 466,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20114185 | 25.10.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 z jarmoku. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 1 333,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 20/2011 | 25.10.2011 | Fa za vypracovanie PD na akciu "Revitalizácia Nám. sv. Mikuláša v SĽ" v 6 vyhotoveniach -... | AQUAFINAL, s. r. o. | 45933391 | 3 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110546 | 25.10.2011 | Fa za príslušenstvo k IKT. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 2 648,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 6011092 | 25.10.2011 | 3. časť odmeny v zmysle Mandátnej zmluvy zo dńa 18. 09. 2009 - "Dostavba kanalizácie m. č.... | TRIPLE, s. r. o. | 36837041 | 3 919,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2010018 | 25.10.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 01092011 za vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie... | SAPAN, s. r. o. | 44745583 | 1 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | V12030 | 20.3.2012 | Fa za kancelárske kreslo | Ján Štucka - Nábytok | 37682091 | 140,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432011 | 28.10.2011 | Fa za vykonanie VO na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii: "Komplexná obnova MS... | DJ STAV, s. r. o. | 43849164 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ES2011/054 | 28.10.2011 | Fa za prevedené práce na stavbe "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská SĽ" | Ekostav Slovakia, s. r. o. | 36395463 | 268 520,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7494991746 | 3.11.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 3 035,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190005204 | 7.11.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 495,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 057/11 | 7.11.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 10/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691796 | 2 303,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7202316955 | 7.11.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Ul. levočská, Ul. budovateľská a Nám. sv.... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 842,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000561559 | 10.11.2011 | Fa za poštové služby - október 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 128,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11613 | 10.11.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 10/2011 podľa prílohy. | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 12 601,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110109 | 10.11.2011 | Fa v zmysle Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna". | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 23 399,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110096 | 11.11.2011 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac október... | METROSTAV SK, a. s. | 35721278 | 15 721,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20114657 | 16.11.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ - skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 21 656,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 16.11.2011 | Fa za vykonané práce - stavebný dozor na základe Zmluvy o dielo stavebný dozor zo dňa 7. 4.... | Vladimír Harman | 3 700,00 EUR |