Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 411103397 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 51,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411103396 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 67,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411103366 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220110028 | 22.3.2011 | Fa za platobné výmery | SALAMON SALI - FOTO | 10768106 | 276,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-03-05 | 22.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | 283,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011000056 | 22.3.2011 | Fond prevádzky, údržby a opráv, poplatok za výkon správy - Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11030507 | 22.3.2011 | Fa za seminár "Matričná agenda" | Anna Čunderlíková - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 43984924 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 10047 | 22.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény STARALUBOVNA.SK | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110056 | 22.3.2011 | Fa za stravu a občerstvenie | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 307,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110048 | 22.3.2011 | Fa za večeru pre účastníkov turnaja. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590100947 | 23.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 62,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13-03-2011 | 23.3.2011 | Fa za trofeje a rámčeky k vyhláseniu ankety | DragAnna - Anna Draganová | 44189885 | 186,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110997 | 25.3.2011 | Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2011 | JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL | 11821973 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2610185345 | 28.3.2011 | Fa za predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE | IURA EDITION, s. r. o. | 31348262 | 57,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590103390 | 28.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s . | 31322832 | 112,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5117281633 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 100,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5117352570 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 25,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5117281758 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 27,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0009-11 | 28.3.2011 | Fa za školenie rekvalifikačného kurzu "Opatrovateľská služb" - 50% | Slovenský Červený rkíž, ÚZS Bardejov | 0041617709 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FO1100182 | 29.3.2011 | Fa za účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. | Produkcia, s. r. o. | 36830194 | 0,00 |