Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 110027 | 29.4.2011 | Fa v zmysle obj. č. 2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1 m k bytovému domu Orava | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 709,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 29.4.2011 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 31280641 | 259,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 29.4.2011 | Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590112886 | 29.4.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107404 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 4,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107397 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107389 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 27,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107387 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 73,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107386 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107380 | 2.5.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 96,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-04-05 | 2.5.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 196,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7417653263 | 4.5.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 12 659,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7417653264 | 4.5.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 3 126,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 025-11 | 4.5.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta Stará Ľubovňa za 04-2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 805,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110032 | 11.5.2011 | Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 882,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011086 | 11.5.2011 | Fa za divadelné predstavenie RND "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 65 | 11.5.2011 | Fa za automobil Škoda Fabia Com Class | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 9 444,00 EUR |