Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2401106376 | 7.4.2011 | Fa za predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE (05/2011-04/2012) | IURA EDITION, s. r. o. | 31348262 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 02/2011 DH | 7.4.2011 | Fa za účinkovanie DH na pochovávaní basy dňa 8. 3. 2011 | DH Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111132 | 11.4.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za 1. štvrťrok 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 331,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14-03-2011 | 11.4.2011 | Fa za grafickú úpravu a veľkoplošnú tlač plagátov - ROCKFEST 2011. | Reklamná agentúra DragAnna, Anna Dragannová | 44189885 | 93,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000519587 | 11.4.2011 | Fa za poštové služby za obdobie marec 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov. | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 929,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 450275 | 12.4.2011 | Oprava kopírovacieho stroja | Versity, a. s. | 36396222 | 260,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111389 | 12.4.2011 | Fa na základe objednávky za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac marec 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 340,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110043 | 12.4.2011 | Fa za montáž vypúšťacieho ventilu - Tržnica - Predajňa Záhradkárstvo | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 54,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110052 | 12.4.2011 | Fa za vypracovanie 1. monitorovacej správy - projekt "Centrum sociálnych služieb, Stará... | Eurocluster, s. r. o. | 43853528 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20114078 | 14.4.2011 | Fa za odvoz štrku po povodni 2010 z parkovacej plochy pri OD BILLA na sídl. Východ. | Verejnoprospešné služby | 31953492 | 253,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1-KST-2011 | 14.4.2011 | Fa za dopravu účastníkov počas 45. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov. | Regionálna rada, Klub slovenských turistov | 00689475 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11147 | 14.4.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 3/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 18 233,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111396 | 14.4.2011 | Fa za pristavenie, vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 z jarného upratovania. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 112,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111393 | 14.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 26 757,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8042011 | 14.4.2011 | Fa za koncert Lenky Filipovej na základe Zmluvy o spolupráci 20101105 | SCENE občianske združenie | 31812252 | 1 336,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590109004 | 14.4.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 118,88 EUR |