Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4590189270 | 30.1.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 98,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104855 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 98,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412107261 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412113687 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012106/2012 | 22.6.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na júnové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 98,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012176 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby na MsR a MsZ v 06/12 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 98,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104601 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Popradská, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 97,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107380 | 2.5.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 96,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412111948 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Budovateľská 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 96,06 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012021/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na februárové rokovanie MsR a MSZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 96,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012063/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na aprílové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012114 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby - na základe Objednávky 2012114/2012 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011047 | 1.4.2011 | Objednávame si u Vás vyhotovenie reklamy na kultúrne podujatie "ROCKFEST" | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 93,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104856 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná ul., SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 93,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14-03-2011 | 11.4.2011 | Fa za grafickú úpravu a veľkoplošnú tlač plagátov - ROCKFEST 2011. | Reklamná agentúra DragAnna, Anna Dragannová | 44189885 | 93,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412117704 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Budovateľská 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 92,46 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5700072632 | 20.2.2012 | Fa za - havarijné poistenie motorového vozidla | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 91,47 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412105855 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Budovateľská 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 91,26 EUR |