Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412117731 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 104,46 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412105881 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 103,26 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412106039 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112321 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011004 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 102,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1101008 | 2.3.2011 | Fa za vizitky | EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. | 36485161 | 102,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412117677 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6554695614 | 22.6.2012 | Poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 101,91 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590254742 | 17.9.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 101,59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590246696 | 16.8.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 101,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412105828 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 100,86 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 411102816 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 100,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 450012 | 1.3.2011 | Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ | Versity, a. s. | 36396222 | 100,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5117281633 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 100,10 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2011 | 2.2.2011 | Dotáciu na spoločensko- športové podujatie EURÓPSKY POHÁR PSÍCH ZÁPRAHOV 2011 | Športový klub BKM Obnova Bardejov | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 25.2.2011 | Fa za dychovú hudbu - kladenie vencov - Dom kultúry | Dychová hudba Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511375813 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - náhradný telefón, Orange World 2000, Správy všetky siete 400,... | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2009 | 1.3.2011 | Fa za členské príspekvy | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií | 37809407 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02/2011 DH | 7.4.2011 | Fa za účinkovanie DH na pochovávaní basy dňa 8. 3. 2011 | DH Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na okresné kolo Vansovej Lomničky | Únia žien Slovenska, okresná organizácia SĽ | 00417459 | 100,00 EUR |