Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 412117731 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   104,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 412105881 3.4.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   103,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 412106039 5.4.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   102,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 412112321 13.7.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   102,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011004 3.2.2011 Objednávame si u Vás výrobu vizitiek EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.   102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101008 2.3.2011 Fa za vizitky EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. 36485161  102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117677 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   102,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 6554695614 22.6.2012 Poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kooperativa poisťovňa, a. s.   101,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590254742 17.9.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   101,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590246696 16.8.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   101,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 412105828 3.4.2012 Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   100,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102816 25.2.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 450012 1.3.2011 Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ Versity, a. s. 36396222  100,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 5117281633 28.3.2011 Poplatky za telefón Orange Slovensko, a. s. 35097270  100,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 2.2.2011 Dotáciu na spoločensko- športové podujatie EURÓPSKY POHÁR PSÍCH ZÁPRAHOV 2011 Športový klub BKM Obnova Bardejov   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011 25.2.2011 Fa za dychovú hudbu - kladenie vencov - Dom kultúry Dychová hudba Ľubovnianka 31944469  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511375813 25.2.2011 Fa - mesačný poplatok - náhradný telefón, Orange World 2000, Správy všetky siete 400,... Orange Slovensko, a. s. 35697270  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2009 1.3.2011 Fa za členské príspekvy Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií 37809407  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2011 DH 7.4.2011 Fa za účinkovanie DH na pochovávaní basy dňa 8. 3. 2011 DH Ľubovnianka 31944469  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na okresné kolo Vansovej Lomničky Únia žien Slovenska, okresná organizácia SĽ 00417459  100,00 EUR 
Nastavenia cookies