Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012211/2012 13.11.2012 Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" si u Vás objednávame stravu pre členov JD na... Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa   119,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590226043 29.5.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   119,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 12050318 4.6.2012 Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry TIS, v. o. s.   119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590109004 14.4.2011 Fa za pohonné hmoty. SLOVNAFT, a. s. 31322832  118,88 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 5167806796 26.6.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   118,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109192 6.6.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   117,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109965 22.6.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   117,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201061 13.8.2012 Fa za nákup toneru Versity, a. s.   117,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 90081048 26.4.2011 Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: Stará Ľubovňa, park pri pošte Slovak Telekom, a. s. 35763469  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-2044 16.5.2012 Fa za materiál REVMONT, s. r. o.   117,22 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 4590205263 30.3.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   117,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 5154116535 28.2.2012 Fa za mobil Orange Slovensko, a. s. 35697270  117,13 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 98/2012 22.5.2012 Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na stolnotenisový turnaj - "O pohár primátora mesta... Stolnotenisový klub   117,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 5160877444 3.5.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   117,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 201210 27.8.2012 Fa za potlač tričiek Vincent Kaleta - Proreks   117,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012121/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a čistenie komínových telies vo... Kmeč Karol   116,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590244053 14.8.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   116,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109193 6.6.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   115,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178245161 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   115,18 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 265/2011 19.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Mgr. Peter Sokol   115,00 EUR 
Nastavenia cookies