Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2012211/2012 | 13.11.2012 | Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" si u Vás objednávame stravu pre členov JD na... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 119,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590226043 | 29.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 119,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12050318 | 4.6.2012 | Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry | TIS, v. o. s. | 119,05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590109004 | 14.4.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 118,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 5167806796 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 118,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412109192 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412109965 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201061 | 13.8.2012 | Fa za nákup toneru | Versity, a. s. | 117,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 90081048 | 26.4.2011 | Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: Stará Ľubovňa, park pri pošte | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02-2044 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 117,22 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 4590205263 | 30.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 117,19 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5154116535 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 117,13 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 98/2012 | 22.5.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na stolnotenisový turnaj - "O pohár primátora mesta... | Stolnotenisový klub | 117,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5160877444 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 117,01 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201210 | 27.8.2012 | Fa za potlač tričiek | Vincent Kaleta - Proreks | 117,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012121/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a čistenie komínových telies vo... | Kmeč Karol | 116,67 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590244053 | 14.8.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 116,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412109193 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 115,18 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178245161 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 115,18 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 265/2011 | 19.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Mgr. Peter Sokol | 115,00 EUR |