Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412111959 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 48,02 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412111974 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 108,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412111888 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 181,31 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7307489192 | 6.7.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 402,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FVZ 1204 | 6.7.2012 | Záloha vo výške 30% za dodávku klimatizácie | MULTI-CLUB, spol. s r. o. | 4 500,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20122318 | 6.7.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac jún 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 15/2012 | 6.7.2012 | Fa za prevedené práce podľa priloženého popisu - na základe objednávky 2012103/2012 | Ján Vislocký - kovovýroba | 425,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031018 | 6.7.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac jún 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012114 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby - na základe Objednávky 2012114/2012 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012176 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby na MsR a MsZ v 06/12 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 98,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2740162440 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 532,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590236029 | 10.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3740162432 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 19,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2740162433 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20122450 | 10.7.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 | EKOS, spol. s r. o. | 265,75 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2691200184 | 10.7.2012 | Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz | Finančné riaditeľstvo SR | 85,41 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Poistné - 6805701899 | 10.7.2012 | Poistné - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 20,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20122716 | 13.7.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 30 884,76 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112309 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 414,13 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112262 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 46,56 EUR |