Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9218346 15.6.2012 Fa za Linku Profi a Internet Start Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9218345 15.6.2012 Fa za Internet Start Multi Prvá internetová, s. r. o.   17,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121900 15.6.2012 Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac máj... EKOS, s. r. o.   26 722,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590230563 15.6.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   131,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120043 15.6.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac máj 2012 Metrostav SK, a. s.   140 542,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2012 15.6.2012 Fa za hudobnú produkciu, ubytovanie a cestovné náklady - Varšava Peter Jendrichovský - DRE-MUZ   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/009 18.6.2012 Fa za prevedenie OP, OS plynového zariadenia kotolní, revíziu plynových kotolní, odborné... Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky   302,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/041 21.6.2012 Fa na základe obj. 2012096/2012 za nákup LED osvetlenia a vývod káblu NOAT, s. r. o.   1 739,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 000382/2012 21.6.2012 Daň z nehnuteľností na rok 2012 - lesné pozemky Obec Hniezdne   15,42 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120103 22.6.2012 Fa za prebíjanie kanalizácie - DRUŽBA a za výmenu vodomerov - Záložňa (Za vodou 21) Slobyterm, s. r. o.   599,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012097 22.6.2012 Fa za dodávku tovaru Tomáš Dinis   365,42 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120274 22.6.2012 Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. COMCAS, s. r. o.   703,78 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120038 22.6.2012 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 a dodatku č.2 "Revitalizácia verejných priestranstiev v... PIENSTAV, a. s.   93 699,36 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2120609 22.6.2012 Fa za nákup papiera Zenit, v. o. s.   288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120608 22.6.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb Zenit, v. o. s.   442,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 6554678881 22.6.2012 Havarijné poistenie - Eurokasko Kooperativa poisťovňa, a. s.   140,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 6554695614 22.6.2012 Poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kooperativa poisťovňa, a. s.   101,91 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 412109937 22.6.2012 Fa za vodné a stočné - Podsadek 31,SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   17,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109942 22.6.2012 Fa za vodné a stočné - Poľská 10, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   90,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109958 22.6.2012 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 24, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   53,90 EUR 
Nastavenia cookies