Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9218346 | 15.6.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9218345 | 15.6.2012 | Fa za Internet Start Multi | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121900 | 15.6.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac máj... | EKOS, s. r. o. | 26 722,47 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590230563 | 15.6.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 131,23 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10120043 | 15.6.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac máj 2012 | Metrostav SK, a. s. | 140 542,51 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 15.6.2012 | Fa za hudobnú produkciu, ubytovanie a cestovné náklady - Varšava | Peter Jendrichovský - DRE-MUZ | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/009 | 18.6.2012 | Fa za prevedenie OP, OS plynového zariadenia kotolní, revíziu plynových kotolní, odborné... | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 302,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/041 | 21.6.2012 | Fa na základe obj. 2012096/2012 za nákup LED osvetlenia a vývod káblu | NOAT, s. r. o. | 1 739,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 000382/2012 | 21.6.2012 | Daň z nehnuteľností na rok 2012 - lesné pozemky | Obec Hniezdne | 15,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120103 | 22.6.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - DRUŽBA a za výmenu vodomerov - Záložňa (Za vodou 21) | Slobyterm, s. r. o. | 599,27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012097 | 22.6.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 365,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120274 | 22.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120038 | 22.6.2012 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 a dodatku č.2 "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | PIENSTAV, a. s. | 93 699,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2120609 | 22.6.2012 | Fa za nákup papiera | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120608 | 22.6.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 442,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6554678881 | 22.6.2012 | Havarijné poistenie - Eurokasko | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 140,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6554695614 | 22.6.2012 | Poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 101,91 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 412109937 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Podsadek 31,SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 17,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412109942 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Poľská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 90,67 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412109958 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 24, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 53,90 EUR |