Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1739167017 11.6.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 4739167014 11.6.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   2,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121818 11.6.2012 Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci máj 2012 EKOS, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3739167022 11.6.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   542,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012000095 11.6.2012 Fa - náklady za máj 20112 - nebytový priestor Za vodou 4 Okresné stavebné bytové družstvo   18,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121842 11.6.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s. r. o.   411,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590227851 11.6.2012 Fa za nákup pohonných hmôt SLOVNAFT, a. s.   58,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 6557722294 11.6.2012 Poistenie malých a stredných podnikateľov Kooperativa poisťovňa, a. s.   1 504,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120040 11.6.2012 Za za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D-4 sídl. Východ Stará Ľubovňa" PIENSTAV, a. s.   2 142,58 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120025 11.6.2012 Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ, SĽ" PIENSTAV, a. s.   1 512,74 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120039 11.6.2012 Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ SĽ" PIENSTAV, a. s.   3 303,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2012 11.6.2012 Fa za účinkovanie DH dňa 7. 5. 2012 - výročie oslobodenia/kladenie vencov DH Ľubovnianka   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120157 13.6.2012 Fa za prepravu autobusom na Medzinárodné športové hry mládeže vo Vsetíne JUNO DS, s. r. o.   932,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121871 13.6.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   26 344,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000603677 13.6.2012 Fa za poštové služby za obdobie máj 2012 Slovenská pošta, a. s.   1 040,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2012 13.6.2012 Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012089/2012 Ing. Jozef Arendáč   149,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/2012 13.6.2012 Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012053/2012 Ing. Jozef Arendáč   498,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 12285 15.6.2012 Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 05/2012 Slobyterm, s. r. o.   1 671,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12 200304 15.6.2012 Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL   917,86 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12 200303 15.6.2012 Fa za inšpekčný servis vozidla - SL366AX Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL   109,21 EUR 
Nastavenia cookies