Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20123014 | 14.8.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac júl... | EKOS, s. r. o. | 25 219,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000136 | 15.8.2012 | Fa za - náklady za júl 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | VF 2012154 | 15.8.2012 | Fa za prepravu súboru Kalinka na trase Vyšné Ružbachy a späť dňa 9.8.2012 | B.P.V.bus, s. r. o. | 147,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120805 | 15.8.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 209,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4412283 | 15.8.2012 | Fa za prekládku RTP na ul. Budovateľskej | GASCENTRUM s. r. o. | 240,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590246696 | 16.8.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 101,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201204062 | 16.8.2012 | Fa za reklamné predmety s logom mesta (pero, kľúčenka, peňaženka) - na základe Obj.... | iMi-Trade s. r. o. | 1 038,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 70/2012 | 16.8.2012 | Fa za autobusovú prepravu vykonanú dňa 9.8.2012, smer Jakubany-Stará... | Mačuga Ján | 328,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 77/2012 | 16.8.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 3.štvrťroku 2012 na základe ZoD - Družba a bývalá ZUŠ | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9225008 | 16.8.2012 | Fa za Internet Profi 1024 Start NET 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9225007 | 16.8.2012 | Fa za Internet Flat 512/128 Start Multi 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 19/2012/Kk | 17.8.2012 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 07, 08, 09/2012 | Andrej Kopčák | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 020812 | 17.8.2012 | Fa za naviac sady pre objekty VN a NN rozvodov - Ing.Buzgo, naviac aktualizované výkresy... | ARDEX pro s. r. o. | 402,95 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 108/2012 | 17.8.2012 | Fa za znalecký posudok č. 108/2012 - stavba č. 9 s príslušenstvom a pozemkom parc. č. 39 k.... | Ing. Ján Štupák | 270,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | S322407295 | 17.8.2012 | Fa za stojanový vešiak s držiakom na dáždniky | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 90,96 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 21.8.2012 | Fa za kosenie trávy - Podsadek | Martin Pompa | 808,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/08/06 | 27.8.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 206,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | A1201132 | 27.8.2012 | Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. | Exo technologies spol. s r. o. | 141,47 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 31120339 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodovodnej prípojky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 277,52 EUR |