Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2120104 | 18.1.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 408,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012059/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 409,05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6724090039 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 409,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121842 | 11.6.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 411,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2736185527 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 413,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412112309 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 414,13 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3735188524 | 20.2.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner - 01.01.2012-31.01.2012 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 415,52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012180/2012 | 4.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame ubytovacie služby +... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 420,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012265 | 29.10.2012 | Fa za služby pri príležitosti XXI. ĽJ - na základe Objednávky č. 2012180/2012 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 420,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011057 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás práce spojené s jarným upratovaním verejných priestranstiev v m. č.... | Ida Korčkovská | 44685441 | 421,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 62/2011 | 29.9.2011 | je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Ing. Vladislav Dufala | 422,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012103/2012 | 21.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonamie opravy strešnej krytiny, rovná strecha - lepenka, na objektoch... | Vislocký Ján - kovovýroba | 425,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 15/2012 | 6.7.2012 | Fa za prevedené práce podľa priloženého popisu - na základe objednávky 2012103/2012 | Ján Vislocký - kovovýroba | 425,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012175 | 1.10.2012 | Fa za dodávku pracovných prostriedkov | Tomáš Dinis | 429,31 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012017/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si Vás vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, inštaláciu 2... | Kmeč Karol | 35397616 | 430,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7232522590 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 435,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120608 | 22.6.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 442,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412113763 | 13.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 443,54 EUR |