Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV000002 | 10.3.2011 | Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0109860577 | 6.9.2012 | Fa za hlasové služby - mobily | Orange Slovensko, a. s. | 397,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1725104565 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 399,83 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na projekt Divadlo z pasáže a návšteva chránených dielní v Žiline | Ľubovnianske regionálne združenie zdravotne postih | 37944801 | 400,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 314/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na kultúrne podujatie Dni Rusínskej kultúry v Dome... | Klub Rusínov Slovenska | 42229847 | 400,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na vydanie brožúry Bol raz jeden hrad | Občianske združenie "Priatelia hradu Ľubovňa" | 97881931 | 400,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012073/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás LITERAtour pri príležitosti Dní Jána Melkoviča. Koncert Katky Košcovej... | Pivovarová Katarína | 400,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012148 | 28.8.2012 | Fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 400,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2120714 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 400,67 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7307489192 | 6.7.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 402,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7174222871 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 402,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20123832 | 16.10.2012 | Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov za mesiac 09/2012. | EKOS, s. r. o. | 402,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 020812 | 17.8.2012 | Fa za naviac sady pre objekty VN a NN rozvodov - Ing.Buzgo, naviac aktualizované výkresy... | ARDEX pro s. r. o. | 402,95 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012035/2012 | 1.3.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie dohodnutých prác a služieb na budovách vo vlastníctve Mesta... | Vislovcký Ján - kovovýroba | 14310899 | 403,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012168/2012 | 20.9.2012 | Objednávame si u Vás propagačno-reklamné práce na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku 2012 | Anna Dragannová - DRAGANNA, reklamná agentúra | 403,59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 24/09/2012 | 1.10.2012 | Fa za propagačno-reklamné práce na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku 2012 - na základe... | Anna Dragannová - DRAGANNA, reklamná agentúra | 403,59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 8.3.2012 | Fa za prevedené práce | Ján Vislocký - kovovýroba | 403,95 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20/05/2012 | 6.6.2012 | Fa za tovar k akcii "Ľubovnianske hry 2012" | Dragannová Anna - dragAnna | 405,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8400049234 | 3.2.2011 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 405,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3723071791 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 407,27 EUR |