Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201105019 | 22.2.2011 | Fa za lomový kameň - výber | POĽANA - podielnické družstvo | 36473952 | 529,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012026/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120096 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8743134651 | 15.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 531,86 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2740162440 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 532,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178349036 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 533,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0742147984 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 535,58 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 242010 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie znaleckého posudku objektu býv. Obchodnej akadémie, Nám. sv. Mikuláša 6. | Štupák Ján, Ing. | 33084475 | 536,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-03-03 | 21.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 536,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412101335 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 538,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8741157874 | 9.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 539,81 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011058 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás náradie pre menšie obecné služby formou aktivačných prác podľa... | DMZ Slovakia, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 29.4.2011 | Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 28/2003 | 1.2.2012 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Angela Kruková | 35396181 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1201100 | 6.2.2012 | Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 540,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 196/2012 | 31.8.2012 | o nájme nebytových priestorov | CA-Ľubovňa | 34918779 | 540,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3739167022 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 542,63 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/07/07 | 30.7.2012 | Vy za vytýčenie a vyhotovenie GP, overenie GP a vyhotovenie sít náčrtu - plyn Lipová | Milan Heretik - geodet | 546,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 21.2.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v budovách vo vlastníctve mesta v 1. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310605 | 548,10 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 72/2011 | 18.4.2011 | Odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Mgr. Michal Filičko | 555,00 EUR |