Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 110804 | 17.8.2011 | Fa za 1000 ks publikácie "Slovenské kráľovské mestá" | Ing. Igor Bobák - BAMBOW | 14372169 | 4 840,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1109363 | 11.3.2011 | Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1111018 | 5.12.2011 | Fa za softwarovú licenciu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 856,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1111183 | 23.11.2011 | Fa za dodanie obytnej jednotky. | TAVEX, s. r. o. | 31660525 | 8 990,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11114138 | 1.3.2011 | Predplatné časopisu Škola 2011 | JurisDat | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 6.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11147 | 14.4.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 3/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 18 233,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1116452 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 28,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112010131 | 3.3.2011 | Fa za Ohňostroj - Silvester 2010 | Pyrotechnics Activities, s. r. o. | 36205095 | 1 328,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1121244 | 9.8.2012 | Fa za betonársku sieť | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 253,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11217 | 11.5.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 10 303,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11287 | 13.6.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 5/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 2 601,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 113200806 | 18.4.2011 | Faza rolované papierové utierky - pre potreby MsÚ | CWS - boco Slovensko, s. r. o. | 34141045 | 67,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1132012 | 23.3.2012 | Fa za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012" | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 84,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11410917 | 2.3.2011 | Fa zapredplatné odborného časopisu | VERLAG DASHOFER-vydavateľstvo Žilina | 35730129 | 52,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11613 | 10.11.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 10/2011 podľa prílohy. | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 12 601,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11683 | 7.12.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 11/2011 | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 19 359,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11753 | 16.1.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 12/2011 podľa prílohy. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 26 989,74 EUR |