Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 052/12 | 4.10.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta Stará Ľubovňa za 09/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 2 139,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 053/12 | 4.10.2012 | Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac 10/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 575,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 057/11 | 7.11.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 10/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691796 | 2 303,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06-2011 | 12.5.2011 | Fa za spracovanie energetického certifikátu stavby: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti a... | Ing. Tibor Petrík, a. p. u. | 34312536 | 3 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06/2012/Kk | 20.2.2012 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby v súlade s mandátnou zmluvou za obdobie 01,... | Andrej Kopčák | 44142064 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 060-11 | 2.12.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 11/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 155,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062-11 | 29.3.2011 | Fa za výpis za pamätí udalostí el. zabezp. signalizácie | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0724090035 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 163,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0742147984 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 535,58 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 08/2012 | 17.10.2012 | Fa za keramickú figúru "Lomnička" - na základe Objednávky č. 2012189/2012 | Marta Vyrosteková | 15,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 1 | 29.3.2011 | O nájme nebytových priestorov | Ing. Ján Tiža | 5 850,96 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 18.4.2011 | Kúpa pozemku | Viktória Alexíková | 1,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1 190 002 802 | 2.6.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 264,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1 190 004 159 | 6.9.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 k 334/2010 | 20.5.2011 | Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 334/2010 | Pienstav, a. s. | 00188034 | |
Detail | Faktúra došlá | 1-KST-2011 | 14.4.2011 | Fa za dopravu účastníkov počas 45. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov. | Regionálna rada, Klub slovenských turistov | 00689475 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 19.8.2011 | Fa za vykonané práce - stavebný dozor na základe Zmluvy o dielo stavebný dozor zo dňa 07. 04.... | Vladimír Harman | 3 800,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2012 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie na Trojkráľový futbalový turnaj pre deti a mládež zo SĽ a... | Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže | 641162 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 28.5.2012 | Fa za vykonané práce - kosenie trávy - m. č. Podsadek, SĽ | Martin Pompa | 808,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2012 | 4.6.2012 | Zmluva o dodávke tovaru - spotrebný materiál k tlačiarňam | COMCAS, s. r. o. |