Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12285 | 15.6.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 05/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 1 671,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 123/2011 | 21.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1 435,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 123/2012 | 10.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Augustín Adamovič a Verona Adamovičová | 54,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123200344 | 8.3.2012 | Fa za papierové rolované utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 67,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 123200955 | 22.5.2012 | Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 148,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123201765 | 28.8.2012 | Fa za rolované papierové utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 67,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 124/2011 | 3.5.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Gréckokatolícka cirkev | 33,94 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 124/2012 | 16.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Karol Tokarčík | 30,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 125/2012 | 9.7.2012 | Zmluva o nájme a kúpe plynárenskeho zariadenia NKZ 02/2012/RCS | SPP-distribúcia, a. s. | ||
Detail | Faktúra došlá | 1253517 | 17.9.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 13. 8. 2012 - 09.09.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12545 | 17.10.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 09/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 1 042,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 126/2012 | 28.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Peter Dziak - PIKAS | 17 901,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1284036 | 29.10.2012 | Fa za dodanie tlačív na daň z nehnuteľností | INPROST, spol. s r. o. | 307,65 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2011 | 4.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Oliver Suchý .... | 145,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1290000053 | 4.1.2012 | Fa za odobraté stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 088,64 EUR |