Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1/3/2012 8.3.2012 Fa za foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu Ľubovňa. Jozef Česla 43227309  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2011 7.1.2011 Právne služby. JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát   450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na nákup krojov a hudobných nástrojov - 15. výročie založenia súboru Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej 42090938  3 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100002961 3.2.2011 OF - vyúčtované služby za rok 2008 Digital Visions, spol. s.r.o.   55,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100004153 24.2.2012 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri ich účasti na doplnkovom dôchodkovom
sporení
STABILITA, d.d.s., a.s. 36718556   
Detail Faktúra došlá 1002006887 1.3.2011 Fa za hygienické potreby - MsÚ Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  458,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002007260 25.2.2011 Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  62,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 10022 25.2.2011 Fa za Web hosting - STANDARD doména Netix Solutions, s. r. o. 43783627  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na nákup knižničných dokumentov Ľubovnianska knižnica 37781243  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 101/2012 22.5.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu súťaží mladých zdravotníkov z MŠ,... Slovenský červený kríž   150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110096 11.11.2011 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac október... METROSTAV SK, a. s. 35721278  15 721,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110104 8.12.2011 Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... Metrostav SK, a. s. 35721278  59 279,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110113 16.1.2012 Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... Metrostav SK, a. s. 35721278  125 205,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120009 20.2.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 Metrostav SK, a. s. 35721278  59 544,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120016 13.3.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac február... Metrostav SK, a. s. 35721278  53 645,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120025 13.4.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac marec 2012. Metrostav SK, a. s.   109 480,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120031 16.5.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestava MŠH SĽ" za mesiac apríl 2012 Metrostav SK, a. s.   147 439,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012004 12.9.2012 Fa za chráničku na zavlažovanie DN 63, výkop a zásyp s dodávkou materiálu v dĺžke 28 m SMIK, spol. s r. o.   239,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120043 15.6.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac máj 2012 Metrostav SK, a. s.   140 542,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120062 27.8.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 Metrostav SK, a. s.   112 448,58 EUR 
Nastavenia cookies