Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2610185345 | 28.3.2011 | Fa za predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE | IURA EDITION, s. r. o. | 31348262 | 57,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590103390 | 28.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s . | 31322832 | 112,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5117281633 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 100,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5117352570 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 25,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5117281758 | 28.3.2011 | Poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35097270 | 27,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0009-11 | 28.3.2011 | Fa za školenie rekvalifikačného kurzu "Opatrovateľská služb" - 50% | Slovenský Červený rkíž, ÚZS Bardejov | 0041617709 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva č. 53/2011 | 28.3.2011 | O prenájme nebytových priestorov | Dávid Lompart | 46050493 | 508,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 k 417/2010 | 28.3.2011 | O poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu | Krajský úrad životného prostredia | 37937944 | |
Detail | Faktúra došlá | FO1100182 | 29.3.2011 | Fa za účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. | Produkcia, s. r. o. | 36830194 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 062-11 | 29.3.2011 | Fa za výpis za pamätí udalostí el. zabezp. signalizácie | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104656 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 99,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104640 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 44,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104639 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Za vodou 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 54,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104628 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Budovateľská 20, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 88,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104602 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 146,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104601 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Popradská, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 97,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104600 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - parkoviská SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 598,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104584 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 31,98 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 55/2011 | 29.3.2011 | Kúpa pozemkov | SKRUTKÁREŇ - EXIM, a. s. | 36 188 263 | 1,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104578 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 984,16 EUR |