Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20110043 | 12.4.2011 | Fa za montáž vypúšťacieho ventilu - Tržnica - Predajňa Záhradkárstvo | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 54,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110052 | 12.4.2011 | Fa za vypracovanie 1. monitorovacej správy - projekt "Centrum sociálnych služieb, Stará... | Eurocluster, s. r. o. | 43853528 | 1 200,00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | 2011052 | 13.4.2011 | Objednávame si u Vás pracovnú obuv pre potreby rómskej občianskej hliadky. | VRAP Peter Vranovský | 33079030 | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 54/2011 | 13.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | František Barnovský | 190,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 63/2011 | 13.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností | Anna Tomašková | 513,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114078 | 14.4.2011 | Fa za odvoz štrku po povodni 2010 z parkovacej plochy pri OD BILLA na sídl. Východ. | Verejnoprospešné služby | 31953492 | 253,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1-KST-2011 | 14.4.2011 | Fa za dopravu účastníkov počas 45. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov. | Regionálna rada, Klub slovenských turistov | 00689475 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11147 | 14.4.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 3/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 18 233,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111396 | 14.4.2011 | Fa za pristavenie, vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 z jarného upratovania. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 112,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111393 | 14.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 26 757,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8042011 | 14.4.2011 | Fa za koncert Lenky Filipovej na základe Zmluvy o spolupráci 20101105 | SCENE občianske združenie | 31812252 | 1 336,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590109004 | 14.4.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 118,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 2011013 | 14.4.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ. | Milan Rinkovský | 33068135 | 3 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011053 | 15.4.2011 | Objednávame si u Vás vypracovanie GO plánov. | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2011 | 15.4.2011 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 691,90 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 103/2011 | 15.4.2011 | Úhrada nákladov spojených s poskytnutím úveru | PIENSTAV, a.s. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2011 | 15.4.2011 | Dodávka spotrebného materiálu | COMCAS, s. r. o. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2011 | 15.4.2011 | Dodávka PC | COMCAS, s. r. o. |