Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1190001314 | 8.3.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 859,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128001814 | 8.3.2011 | Fa za predplatné - Zbierka zákonov SR - nedoplatok | Poradca podnikateľa, s. r . o. | 31592503 | -42,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102917 | 8.3.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 618,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7237005501 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 407,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7237005342 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011034 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 649,57 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011035 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás tonery pre Matriku MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 228,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011036 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne-kopírky a toner pre Spoločný stavebný úrad v SĽ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 k 11/2011 | 8.3.2011 | Doplnok k mandatnej zmluve | LEGAL TENDER s. r. o. | 45 672 911 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2011 | 9.3.2011 | Vykonávanie autorského dozoru pri realizácii diela | ZAAR Trnava s.r.o | 45323747 | |
Detail | Faktúra došlá | 4590096958 | 9.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110579 | 9.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 226,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0724090035 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 163,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2724090033 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 131,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6724090039 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 409,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV000002 | 10.3.2011 | Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2110304 | 10.3.2011 | Fa za kancelárske potreby pre MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 624,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011037 | 10.3.2011 | Objednávame si u Vás platobné výmery pre referát daní a poplatkov MsÚ | Salamon Vladislav | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 2011039 | 10.3.2011 | Objednávame si u Vás geodetické zameranie. | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | 1,00 EUR |