Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7206935022 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206935184 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 013,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | dodatok č. 8 k 1793/2000 | 2.3.2011 | o nájme nebytových priestorov | Oxygene, s.r.o. | 36803987 | 1 589,01 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011033 | 3.3.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv.... | Rinkovský Milan | 33068135 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2027110087 | 3.3.2011 | Fa za stravu - 18.02.2011 | SOREA, s. r. o. | 31339204 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2027110088 | 3.3.2011 | Fa za ubytovanie - 18.02.2011 - 19. 02. 2011 | Sorea, s. r. o. | 31339204 | 29,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/11 | 3.3.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 773,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 3.3.2011 | Fa za pracovnú silu - stratovanie dôchodcov - za mesiac 03/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101542 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 53,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101548 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 33,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101549 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 69,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101551 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 13,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101443 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 136,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101450 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101477 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 255,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012011 | 3.3.2011 | Fa za tlač Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2011. | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 830,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112010131 | 3.3.2011 | Fa za Ohňostroj - Silvester 2010 | Pyrotechnics Activities, s. r. o. | 36205095 | 1 328,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105323 | 3.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 214,01 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 36/2011 | 7.3.2011 | Odpredaj a kúpa nehnuteľností | Karol Sivoň – TRANSIT TRUCK | 42 296,00 EUR |