Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 411104856 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná ul., SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 93,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104855 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 98,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104873 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 4,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104849 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 121,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411106403 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 76,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411106422 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 478,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02-2011 | 5.4.2011 | Fa za projektové práce | Ing. Peter Burian - B PROJEKT | 37796950 | 8 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-04-01 | 5.4.2011 | Fa v súlade so zmluvou č. 507/2008 a jej dodatku č. 1 - vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - GEODET | 34312498 | 578,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03-2011 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o vykonaní inžinierskych služieb č. 208/2009 zo dňa 1. júla 2009 za... | Anton Novák - inžinierska a realitná kancelária | 43367518 | 812,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 023-11 | 5.4.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 03/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 2 059,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 020-11 | 5.4.2011 | Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za mesiac 04/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV110024 | 5.4.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 277 307,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11030460 | 5.4.2011 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05-2011-Kk | 5.4.2011 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 01,02,03/2011 | Andrej Kopčák | 44142064 | 240,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011048 | 6.4.2011 | Objednávame si u Vás video-záznam z ROCK FEST-u 2011 | Jozef Uhľár - AViPro | 46088016 | 120,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011049 | 6.4.2011 | Objednávame si u Vás prepravu členov Klubu dôchodcov SĽ | Ján Mačuga | 33084939 | |
Detail | Faktúra došlá | 2119001469 | 6.4.2011 | Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok | Poradca podnikateľa, s. r. o. | 31592503 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 6.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 020411 | 6.4.2011 | Fa za predaj pozemkov na základe mandátnej zmluvy zo dňa 05. 12. 2007 | BENARD GROUP, s. r. o. | 36511838 | 6 207,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011050 | 6.4.2011 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a software | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 6 967,43 EUR |