Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 249/2011 | 26.8.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | JUDr. Gábor Száraz a JUDr. Miriam Szárazová | 384,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7202422430 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292397660 | 8.3.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemné plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7297447081 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7232522452 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412115039 | 10.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 374,93 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012014/2012 | 6.2.2012 | Objednávame si u Vás pohostenie pre členov Klubu dôchodcov na výročnú členskú schôdzu... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 20.2.2012 | Fa za pohostenie pre členov KD na výročnú schôdzu. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012077/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás pohostenie pre 100 členov Klubu dôchodcov v Starej Ľubovni pri... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 370,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2110108 | 2.3.2011 | Fa za kancelárske potreby - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 369,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 330167 | 3.2.2011 | Ostatné služby | Prešovský samosprávny kraj | 368,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 394/2011 | 17.1.2012 | Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie - zriadenie expozície v 1 stánku za účelom... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 368,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-12 | 26.4.2011 | Fa za opravu linky a ústredne mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 366,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-04-04 | 29.4.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 366,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/04/05 | 30.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 366,50 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 218/2011 | 29.9.2011 | je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemku | Jozef Dunka, Justína Dunková | 366,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012097 | 22.6.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 365,42 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011019 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery, CD-R a spotr. mat. pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110061 | 25.2.2011 | Fa za tonery, CD-R a spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |