Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | 62/2011 | 29.9.2011 | je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Ing. Vladislav Dufala | 422,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011057 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás práce spojené s jarným upratovaním verejných priestranstiev v m. č.... | Ida Korčkovská | 44685441 | 421,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012180/2012 | 4.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame ubytovacie služby +... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 420,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012265 | 29.10.2012 | Fa za služby pri príležitosti XXI. ĽJ - na základe Objednávky č. 2012180/2012 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 420,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3735188524 | 20.2.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner - 01.01.2012-31.01.2012 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 415,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412112309 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 414,13 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2736185527 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 413,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121842 | 11.6.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 411,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6724090039 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 409,96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012059/2012 | 11.4.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 409,05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120104 | 18.1.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 408,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3723071791 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 407,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8400049234 | 3.2.2011 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 405,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20/05/2012 | 6.6.2012 | Fa za tovar k akcii "Ľubovnianske hry 2012" | Dragannová Anna - dragAnna | 405,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 8.3.2012 | Fa za prevedené práce | Ján Vislocký - kovovýroba | 403,95 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012168/2012 | 20.9.2012 | Objednávame si u Vás propagačno-reklamné práce na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku 2012 | Anna Dragannová - DRAGANNA, reklamná agentúra | 403,59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 24/09/2012 | 1.10.2012 | Fa za propagačno-reklamné práce na XXI. ročník Ľubovnianskeho jarmoku 2012 - na základe... | Anna Dragannová - DRAGANNA, reklamná agentúra | 403,59 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012035/2012 | 1.3.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie dohodnutých prác a služieb na budovách vo vlastníctve Mesta... | Vislovcký Ján - kovovýroba | 14310899 | 403,50 EUR |