Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201204819 | 25.9.2012 | Fa za nákup reklamných predmetov s logom mesta Stará Ľubovňa - na základe Obj. 2012127/2012 | IMI Trade, s. r. o. | 962,52 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012029/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás reklamné predmety s logom mesta SĽ. | MM Partners Slovakia | 961,80 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 169/2009 | 28.10.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Elena Hajasteková - Kadernícky salón E+E | 40319822 | 960,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000627954 | 16.10.2012 | Fa za poštové služby za obdobie september 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 936,10 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 1 k zmluve 9/2012 | 6.3.2012 | Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov - objekt mestskej tržnice, Popradská... | Anna Kupecká | 45960631 | 936,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012078/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás porealizačné zameranie stavby Kompostáreň Stará Ľubovňa, Jarmočná... | Heretik Milan - Geodet | 936,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/06/01 | 4.6.2012 | Fa za porealizačné zameranie stavby Kompostáreň SĽ, Jarmočná ul. | Milan Heretik - geodet | 936,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 178/2012 | 1.8.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika 6 v SĽ pre... | Caritas Spiš, s. r. o. | 936,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012013/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie, bleskozvodu spojené s odstránením... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 10772871 | 934,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1612 | 22.5.2012 | Fa za revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, odstránenie závad a zníženie amperickej... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 934,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 30120157 | 13.6.2012 | Fa za prepravu autobusom na Medzinárodné športové hry mládeže vo Vsetíne | JUNO DS, s. r. o. | 932,58 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 315/2011 | 10.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností | Milan Šoltýs | 930,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012095/2012 | 13.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej servisnej kontroly osobného motorového vozidla
-... |
Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 930,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000519587 | 11.4.2011 | Fa za poštové služby za obdobie marec 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov. | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 929,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011065 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 928,47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012094/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás osem kusov mobilných WC pri príležitosti organizovania jarmoku na dni od... | TOI TOI and DIXI spol. s r. o. | 920,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 139014368 | 16.10.2012 | Fa za toaletné kabíny na zaistenie akcie (Jarmok) | TOI TOI and DIXI s. r. o. | 919,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA12 200304 | 15.6.2012 | Fa za technickú kontrolu vozidla - SL017BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 917,86 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu | Bežecký klub | 42084121 | 900,00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | 2012166/2012 | 20.9.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenie na Ľubovnianskom jarmoku 28. 09. 2012 o 23.30 h. | Chiki liki Tu-A, Višňovský Martin | 900,00 EUR |