Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 5.10.2012 | Fa za koncert Chiki liki tu-a - Ľubovniansky jarmok dňa 28. 09. 2012 | Martin Višňovský | 900,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000585491 | 12.3.2012 | Fa za poštové služby za obdobie február 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 894,10 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 281/2012 | 8.1.2013 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Michal Firment a Helena Firmentová | 894,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011002 | 3.2.2011 | Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba | ZENIT v.o.s. | 884,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000616275 | 14.8.2012 | Fa za poštové služby za obdobie júl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 882,50 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012079/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás náradie, a to lopaty, hrable, krompáče,motyky, kladivá, sekery,... | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 880,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012078 | 28.5.2012 | Fa za nákup pracovných prostriedkov | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 879,96 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 148/2004 | 28.12.2011 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 148/2004 | Litvin Richard | 37685902 | 875,52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012193/2012 | 17.10.2012 | Objednávame si u Vás stravovanie pre účastníkov 45. ročníka celoslovenského festivalu Naša... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 870,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012273 | 29.10.2012 | Fa za podanú stravu pre účastníkov celosl. festivalu naša Vansovej Lomnička 2012 - na... | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 870,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012136/2012 | 15.8.2012 | Objednávka tovaru - v texte objednávky | COMCAS, s. r. o. | 869,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 010/2012 | 3.4.2012 | Fa za práce na revitalizácii lesných ciest a zvážnych liniek, na revitalizácii eróoznych... | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | 851,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2012 | 22.3.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Mirko Hangurbadžo a Dorota Hangurbadžová | 850,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012151/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na zriadenie "Rozšírenia... | Petrilák Štefan ÚVK ZTI - PROJEKT | 850,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030 | 1.10.2012 | Fa za vykonané projektové práce podľa objednávky č. 2012151/2012 na stavbu "Rozšírenie... | Štefan Petrilák - UVK ZTI PROJEKT | 850,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 288/2012 | 18.12.2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | Patrícia Oravcová | 850,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/03/01 | 16.3.2012 | Fa za polohopisné a výškopisné zameranie v digitálnej a analógovej forme pre PD stavby "SL... | Milan Heretik - geodet | 34312498 | 840,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7134310247 | 6.9.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 832,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011006 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás tlaè Kalendára kultúrnych, športových a spoloèenských podujatí na... | Dragannová Anna - dragAnna | 830,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3012011 | 3.3.2011 | Fa za tlač Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2011. | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 830,00 EUR |