Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | 409/2011 | 30.12.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2Kings, s. r. o. | 46486763 | 1 032,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7297447220 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 031,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412105805 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 025,41 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110023 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 1 020,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 221/2011 | 20.7.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Igor Sardyha | 1 015,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000543783 | 16.8.2011 | Fa za poštové služby za júl 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 014,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000580203 | 20.2.2012 | Fa za poštové služby za obdobie január 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 008,10 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 184/2009 | 30.12.2011 | Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Ing. Marián Knapík - GOLD INVEST | 37164767 | 1 008,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1-KST-2011 | 14.4.2011 | Fa za dopravu účastníkov počas 45. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov. | Regionálna rada, Klub slovenských turistov | 00689475 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2011 | 13.5.2011 | Účelová dotácia na projekt "Juraj Félix Raisz - majiteľ hradu Ľubovňa" - sprístupnenie... | Ľubovnianske múzeum - hrad SĽ | 37781235 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na nákup knižničných jednotiek | Ľubovnianska knižnica | 37781243 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na organizačné a autorské zabezpečenie VI. ročníka... | Ľubovnianske múzeum - hrad SĽ | 37781235 | 1 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012172/2012 | 21.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame obed spojený s... | Penzión Gurmen, Mary Ann Gurega | 1 000,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012374 | 4.10.2012 | Fa za podanie obedu v Nestville Parku 29. 09. 2012 pre 50 osôb - na základe Objednávky č.... | Mary Ann Gurega | 1 000,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411104578 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 984,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6737179301 | 11.4.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 979,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 110125 | 11.3.2011 | Oprava kopírky pre SSÚ a nákup spotrebného materiálu pre VT pre matriku a odd. MsÚ v SĽ. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 977,92 EUR |