Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | Z1/2012 | 21.9.2012 | Fa za sprostredkovanie vystúpenia skupiny TEAM CUBA a za sprostredkovanie animácií pre deti... | SALEMARK - sales and marketing managment, s. r. o. | 1 460,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 189/2012 | 5.10.2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | Milan Filičko | 1 458,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 28.5.2012 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady sa neobsadené byty | Slobyterm, s. r. o. | 1 437,73 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 123/2011 | 21.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1 435,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012178/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov a príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120414 | 9.10.2012 | Fa za nákup tonerov a príslušenstva k IT - na základe Objednávky č. 2012178/2012 | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012157/2012 | 11.9.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenie originálnej kubánskej kapely TEAM CUBA zloženej zo 6 členov... | SALEMARK - sales and marketing managment, s. r. o. | 1 400,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 186 | 19.10.2012 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí dotácie na... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 1 400,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 346/2011 | 19.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Štefánia Blažovská | 1 380,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/04/01 | 3.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 376,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011311 | 7.12.2011 | Fa za podanie stravy dňa 24. 09. 2011 počas ĽJ 2011. | Mary Ann Gurega | 37681737 | 1 375,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121036162328000314 | 17.4.2012 | Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 1 370,96 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012050/2012 | 19.3.2012 | Objednávame si u Vás kopírovací stroj a tonery | Versity, a. s. | 36396222 | 1 356,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8042011 | 14.4.2011 | Fa za koncert Lenky Filipovej na základe Zmluvy o spolupráci 20101105 | SCENE občianske združenie | 31812252 | 1 336,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20114185 | 25.10.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 z jarmoku. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 1 333,68 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 357/2011 | 7.12.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová | 1 330,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/07/05 | 30.7.2012 | Fa za vykonané geodetické práce na stavbe Supermarket Tesco SĽ | Milan Heretik - geodet | 1 328,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 112010131 | 3.3.2011 | Fa za Ohňostroj - Silvester 2010 | Pyrotechnics Activities, s. r. o. | 36205095 | 1 328,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011256/2011 | 14.12.2011 | Objednávame si u Vás ohňostroj na deň 31. 12. 2011, ktorý sa uskutoční na Obchodnej ulici o... | Pyrotechnics Activities, s. r. o. | 36205095 | 1 328,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3110025483 | 6.12.2011 | Ročný prístup - EPI Právny systém | S-EPI, s. r. o. | 36014991 | 1 313,28 EUR |