Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 121036162328000315 17.4.2012 Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.   302,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 121036162328000314 17.4.2012 Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.   1 370,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210203 6.3.2012 Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 121002 29.10.2012 Fa - záloha za zhotovenie zmien a doplnkov ÚPN SĽ č. 15, IBV VABEC (bez posudzovania SEA) Ing. arch. Martin Jaško   2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12100043 17.10.2012 Fa za nákup darčekových balení uterákov - na základe Objednávky č. 2012191/2012 TIS Slovakia, s. r. o.   195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12082012 10.9.2012 Fa za valuny "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" ŠTRKOTREND, s. r. o.   77,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1208022 6.9.2012 Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 CORA GEO, s. r. o.   255,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12077 8.3.2012 Fa za dodávku tepelnej energie za mesiaci 02/2012 Slobyterm, s. r. o. 31719104  29 929,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 120605 3.10.2012 Fa na základe servisných protokolov za poskytnuté kondenzátory, opravu DVR DISS, servisnú... KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o.   187,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 12050318 4.6.2012 Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry TIS, v. o. s.   119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1204932 24.4.2012 Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... SLOVGRAM   33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 120392 16.4.2012 Fa za XEROX DD21 s. r. o.   681,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1203869 6.2.2012 Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031617 4.10.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac september 2012 LIVONEC, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031429 6.9.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac august 2012 LIVONEC, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031212 9.8.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac júl 2012 LIVONEC, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031018 6.7.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac jún 2012 LIVONEC, s. r. o.   240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12030964 6.6.2012 Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov LIVONEC, s. r. o.   504,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 12030952 6.6.2012 Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí LIVONEC, s. r. o.   23,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 12030850 6.6.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac máj 2012 LIVONEC, s. r. o.   240,00 EUR 
Nastavenia cookies