Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 121036162328000315 | 17.4.2012 | Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 302,74 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 121036162328000314 | 17.4.2012 | Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 1 370,96 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1210203 | 6.3.2012 | Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121002 | 29.10.2012 | Fa - záloha za zhotovenie zmien a doplnkov ÚPN SĽ č. 15, IBV VABEC (bez posudzovania SEA) | Ing. arch. Martin Jaško | 2 000,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12100043 | 17.10.2012 | Fa za nákup darčekových balení uterákov - na základe Objednávky č. 2012191/2012 | TIS Slovakia, s. r. o. | 195,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12082012 | 10.9.2012 | Fa za valuny "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" | ŠTRKOTREND, s. r. o. | 77,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1208022 | 6.9.2012 | Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 | CORA GEO, s. r. o. | 255,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12077 | 8.3.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiaci 02/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 29 929,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120605 | 3.10.2012 | Fa na základe servisných protokolov za poskytnuté kondenzátory, opravu DVR DISS, servisnú... | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 187,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12050318 | 4.6.2012 | Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry | TIS, v. o. s. | 119,05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1204932 | 24.4.2012 | Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... | SLOVGRAM | 33,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120392 | 16.4.2012 | Fa za XEROX | DD21 s. r. o. | 681,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12031617 | 4.10.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac september 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031429 | 6.9.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031212 | 9.8.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031018 | 6.7.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac jún 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030850 | 6.6.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac máj 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR |