Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 411106403 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 76,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412103855 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 77,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12082012 | 10.9.2012 | Fa za valuny "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" | ŠTRKOTREND, s. r. o. | 77,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11030507 | 22.3.2011 | Fa za seminár "Matričná agenda" | Anna Čunderlíková - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 43984924 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412109195 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 78,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 250/2011 | 31.8.2011 | Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku - oporný múr mestského úradu za účelom... | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 79,29 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012040/2012 | 12.3.2012 | Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.03.2012. | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 31002463 | 80,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012044/2012 | 14.3.2012 | Objednávame si u Vás šiltovku klasik, farba tmavomodrá
- výšivka zlatožltý odznak MESTSKÁ... |
VEP, s. r. o. | 31566634 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 411107397 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412101318 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32120003 | 30.1.2012 | Fa za práce prevedené vozidlom 2002, PP 726 BU dňa 19. 1. 2012 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 81,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5160982552 | 3.5.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 81,53 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012266 | 29.10.2012 | Fa za oblož. chleby na MsR - 8, MsZ - 33 konané v 09/12 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 82,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5150660153 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412113706 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 82,49 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 25.2.2011 | Fa za poistné | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 82,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412116203 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 24, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 83,32 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1132012 | 23.3.2012 | Fa za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012" | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 84,00 EUR |