Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4590223087 | 23.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,31 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590221523 | 16.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412101406 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 61,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120148 | 27.8.2012 | Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) | Slobyterm, s. r. o. | 61,94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590212294 | 24.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 62,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5157538244 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 62,71 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590100947 | 23.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 62,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412102666 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 412102666 | 63,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412109991 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 63,72 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 103/2012 | 22.5.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na ubytovanie pre súťažiacich na celoslovenskú... | OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ | 65,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590215436 | 3.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 65,69 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 113200806 | 18.4.2011 | Faza rolované papierové utierky - pre potreby MsÚ | CWS - boco Slovensko, s. r. o. | 34141045 | 67,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 123200344 | 8.3.2012 | Fa za papierové rolované utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 67,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 123201765 | 28.8.2012 | Fa za rolované papierové utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 67,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2110110 | 2.3.2011 | Fa za xerox-kancelársky papier - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 67,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411103396 | 22.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 67,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412116170 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 68,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118122 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 68,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 411102817 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |