Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4590223087 23.5.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   61,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590221523 16.5.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   61,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 412101406 2.2.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  61,86 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120148 27.8.2012 Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) Slobyterm, s. r. o.   61,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002007260 25.2.2011 Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  62,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590212294 24.4.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   62,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 5157538244 30.3.2012 Fa za mobil Orange Slovensko, a. s.   62,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590100947 23.3.2011 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  62,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 412102666 2.3.2012 Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 412102666  63,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109991 22.6.2012 Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   63,72 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 103/2012 22.5.2012 Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na ubytovanie pre súťažiacich na celoslovenskú... OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ   65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590215436 3.5.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   65,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 113200806 18.4.2011 Faza rolované papierové utierky - pre potreby MsÚ CWS - boco Slovensko, s. r. o. 34141045  67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 123200344 8.3.2012 Fa za papierové rolované utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 123201765 28.8.2012 Fa za rolované papierové utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o.   67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110110 2.3.2011 Fa za xerox-kancelársky papier - MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 411103396 22.3.2011 Fa za vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  67,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 412116170 2.10.2012 Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   68,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 412118122 16.10.2012 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   68,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102817 25.2.2011 Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  68,74 EUR 
Nastavenia cookies