Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 411107386 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101549 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 69,37 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011020 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu 2 kondenzačných kotlov. | Štefan Klimko | 107737380 | 70,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011023 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry. | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201104 | 22.2.2011 | Fa za servisné práce na plynovom zariadení LEV 28 KKO - 2ks | Štefan Klimko | 10773738 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80211 | 25.2.2011 | Fa za inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33/2012 | 16.3.2012 | Fa za znalecký posudok - pozemok parc. č. 3981/5 k. ú. SĽ | Ing. Ján Štupák | 33084475 | 70,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012184/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie bilancie skryvky humusového horizontu poľnohospodárskej... | Mamrillová Viera, Ing | 70,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 13/2012 | 17.10.2012 | Fa za vypracovanie dokumentácie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy... | Ing. Viera Mamrillová | 70,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118153 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 71,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412115005 | 10.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 71,24 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10022 | 25.2.2011 | Fa za Web hosting - STANDARD doména | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 72,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 221a/2010 | 2.5.2012 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | SMER-SD | 31801242 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412103850 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Podsadek 31, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 73,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107387 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 73,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412112328 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412114884 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11 200100 | 21.3.2011 | Fa za opravu auta - SL X017 | ALD MOBIL - Ľubomír Dlugolinský | 10769625 | 74,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412116205 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 75,97 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118294 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 76,24 EUR |