Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201209294 | 25.9.2012 | Fa za nákup bylinkových čajov - ĽJ - na základe Obj. 2012164/2012 | Agrokarpaty, s. r. o. | 186,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120904 | 25.9.2012 | Fa za nákup Xerox pap. 8Og A4 MAESTRO std. | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120905 | 25.9.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 235,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20123355 | 25.9.2012 | Fa za vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a odborného posudku (posúdenia) pre stavbu... | EKOS, s. r. o. | 4 500,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 52/2012 | 25.9.2012 | Fa za 1 ks losovací bubon z číteho plexiskla - na základe Obj. 2012154/2012 | Peter Slabej | 236,23 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201204819 | 25.9.2012 | Fa za nákup reklamných predmetov s logom mesta Stará Ľubovňa - na základe Obj. 2012127/2012 | IMI Trade, s. r. o. | 962,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590256116 | 25.9.2012 | Fa za nákup pohonných hmôt | SLOVNAFT, a. s. | 122,14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120099 (oprava) | 25.9.2012 | Oprava fa za montáž parkových lavičiek | PIENSTAV, a. s. | -144,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 232/2012 | 26.9.2012 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie propagácie podujatia "Ľubovniansky... | Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ | 700,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 209/2012 | 26.9.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Levočská 3, prevádzka Butik | Anna Kaletová | 1 683,12 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 210/2012 | 26.9.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - DOaS Družba, Letná 6 - Prevádzka Elektro | Marián Stesňák REALAX-MIX | 6 386,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030 | 1.10.2012 | Fa za vykonané projektové práce podľa objednávky č. 2012151/2012 na stavbu "Rozšírenie... | Štefan Petrilák - UVK ZTI PROJEKT | 850,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012175 | 1.10.2012 | Fa za dodávku pracovných prostriedkov | Tomáš Dinis | 429,31 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178245161 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 115,18 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178349036 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 533,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178376240 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 20,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178281111 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 34,09 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178336534 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 25,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178350834 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 17,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178245286 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR |