Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201209294 25.9.2012 Fa za nákup bylinkových čajov - ĽJ - na základe Obj. 2012164/2012 Agrokarpaty, s. r. o.   186,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120904 25.9.2012 Fa za nákup Xerox pap. 8Og A4 MAESTRO std. Zenit, v. o. s.   288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120905 25.9.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ Zenit, v. o. s.   235,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123355 25.9.2012 Fa za vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a odborného posudku (posúdenia) pre stavbu... EKOS, s. r. o.   4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/2012 25.9.2012 Fa za 1 ks losovací bubon z číteho plexiskla - na základe Obj. 2012154/2012 Peter Slabej   236,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204819 25.9.2012 Fa za nákup reklamných predmetov s logom mesta Stará Ľubovňa - na základe Obj. 2012127/2012 IMI Trade, s. r. o.   962,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590256116 25.9.2012 Fa za nákup pohonných hmôt SLOVNAFT, a. s.   122,14 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120099 (oprava) 25.9.2012 Oprava fa za montáž parkových lavičiek PIENSTAV, a. s.   -144,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 232/2012 26.9.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie propagácie podujatia "Ľubovniansky... Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ   700,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 209/2012 26.9.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Levočská 3, prevádzka Butik Anna Kaletová   1 683,12 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 210/2012 26.9.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - DOaS Družba, Letná 6 - Prevádzka Elektro Marián Stesňák REALAX-MIX   6 386,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 12030 1.10.2012 Fa za vykonané projektové práce podľa objednávky č. 2012151/2012 na stavbu "Rozšírenie... Štefan Petrilák - UVK ZTI PROJEKT   850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012175 1.10.2012 Fa za dodávku pracovných prostriedkov Tomáš Dinis   429,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178245161 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   115,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178349036 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   533,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178376240 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   20,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178281111 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   34,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178336534 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   25,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178350834 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   17,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178245286 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   16,99 EUR 
Nastavenia cookies