Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412118294 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 76,24 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118280 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 394,54 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118156 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 24,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118154 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 85,76 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118153 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 71,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118147 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 107,83 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118129 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 4,90 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412118122 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 68,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20123832 | 16.10.2012 | Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov za mesiac 09/2012. | EKOS, s. r. o. | 402,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 139014368 | 16.10.2012 | Fa za toaletné kabíny na zaistenie akcie (Jarmok) | TOI TOI and DIXI s. r. o. | 919,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 40-12080 | 16.10.2012 | Fa za produktívne práce žiakov v odbore kuchár, čašník, cukrár - bufet pre pozvaných... | Stredná odborná škola | 279,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 16.10.2012 | Fa za účinkovanie DH dňa 28. 09. 2012 - otvorenie Ľubovnianskeho jarmoku, 29. 09. 2012 -... | DH Ľubovnianka | 350,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3712 | 16.10.2012 | Fa za dodávku a montáž el. mer. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru 22, 24 v SĽ - na... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120110 | 16.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dodatku č. 3 na stavbe "16 b.j. D-4... | PIENSTAV, a. s. | 13 226,22 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 301012 | 16.10.2012 | Fa za tepovanie kobercov a stoličiek - MsÚ | CLEANING SERVICE, s. r. o. | 17,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012181 | 16.10.2012 | Fa za podanie stravy a občerstvenia počas XXI. ĽJ - recepcia v priestoroch Provinčného - dňa... | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 1 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000627954 | 16.10.2012 | Fa za poštové služby za obdobie september 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 936,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2121019 | 16.10.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 363,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2121020 | 17.10.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 2012070 | 17.10.2012 | Fa za jarmočný guľáš dodaný dňa 28. 09. 2012 - na základe Objednávky č. 2012163/2012 | Milan Rinkovský | 570,00 EUR |