Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412114859 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 4,90 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412114877 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 112,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412114883 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 44,11 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412114884 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412114886 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 26,96 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1290004078 | 6.9.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1208022 | 6.9.2012 | Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 | CORA GEO, s. r. o. | 255,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 045/12 | 6.9.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 08/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 2 242,03 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 044/12 | 6.9.2012 | Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac 09/2012 - tarifný plat a... | Domov pre seniorov SĽ | 575,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20120901 | 6.9.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7134310247 | 6.9.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 832,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7134310113 | 6.9.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31,SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/09/01 | 6.9.2012 | Fa za vyhotovenie GP 34312498-083/2012 a overenie GP - Správa katastra - na základe Obj.... | Milan Heretik - geodet | 206,50 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012150/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | SMIK, s. r. o. | 239,74 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012151/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na zriadenie "Rozšírenia... | Petrilák Štefan ÚVK ZTI - PROJEKT | 850,00 EUR | |
Detail | Objednávka došlá | 2012152/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás dodanie opracovaného reziva a vykonanie dohodnutých prác pri oprave... | EKOS, s. r. o. | 1 185,08 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012153/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás divadelné predstavenie na Kultúrne leto pod názvom Zázračné kapsy dňa... | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12031429 | 6.9.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0109860577 | 6.9.2012 | Fa za hlasové služby - mobily | Orange Slovensko, a. s. | 397,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012312729 | 6.9.2012 | Fa za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "16 b.j. - D4+TV,... | Technická inšpekcia, a. s. | 48,00 EUR |