Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 20110076 | 7.7.2011 | Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 2 843,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110114 | 9.9.2011 | Fa za stavebné práce na oprave majetku vo vlastníctve Mesta SĽ. | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 16 596,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 2011013 | 14.4.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ. | Milan Rinkovský | 33068135 | 3 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110239 | 29.12.2011 | Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 7 763,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120024 | 12.3.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 86,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120025 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 239,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120026 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 487,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 2012005 | 23.1.2012 | Fa za obed a slávnostnú večeru pre 6 osôb zo dňa 14. 01. 2012 na základe objednávky... | Milan Rinkovský | 33068135 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120103 | 22.6.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - DRUŽBA a za výmenu vodomerov - Záložňa (Za vodou 21) | Slobyterm, s. r. o. | 599,27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120130 | 30.7.2012 | Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... | Slobyterm, s. r. o. | 743,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120148 | 27.8.2012 | Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) | Slobyterm, s. r. o. | 61,94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120191 | 29.6.2012 | Fa za nákup faxového papiera | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 43,44 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 2012070 | 17.10.2012 | Fa za jarmočný guľáš dodaný dňa 28. 09. 2012 - na základe Objednávky č. 2012163/2012 | Milan Rinkovský | 570,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 2012100 | 2.8.2012 | Fa za nákup pečiatok | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV000002 | 10.3.2011 | Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 65 | 11.5.2011 | Fa za automobil Škoda Fabia Com Class | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 9 444,00 EUR |