Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV 20110076 7.7.2011 Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia SLOBYTERM, s. r. o. 31719104  2 843,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20110114 9.9.2011 Fa za stavebné práce na oprave majetku vo vlastníctve Mesta SĽ. SLOBYTERM, s. r. o. 31719104  16 596,96 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2011013 14.4.2011 Fa za vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ. Milan Rinkovský 33068135  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20110239 29.12.2011 Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... Slobyterm, s. r. o. 31719104  7 763,83 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120024 12.3.2012 Fa za práce vykonané motorovým vozidlom. Slobyterm, s. r. o. 31719104  86,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120025 15.3.2012 Fa za prevedené práce. Slobyterm, s. r. o. 31719104  239,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120026 15.3.2012 Fa za prevedené práce Slobyterm, s. r. o. 31719104  487,61 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120047 24.4.2012 Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu Slobyterm, s. r. o.   199,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2012005 23.1.2012 Fa za obed a slávnostnú večeru pre 6 osôb zo dňa 14. 01. 2012 na základe objednávky... Milan Rinkovský 33068135  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120051 24.4.2012 Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... Slobyterm, s. r. o.   342,85 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120071 22.5.2012 Fa za opravu radiátora Slobyterm, s. r. o.   78,52 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120103 22.6.2012 Fa za prebíjanie kanalizácie - DRUŽBA a za výmenu vodomerov - Záložňa (Za vodou 21) Slobyterm, s. r. o.   599,27 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120130 30.7.2012 Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... Slobyterm, s. r. o.   743,29 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120148 27.8.2012 Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) Slobyterm, s. r. o.   61,94 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120191 29.6.2012 Fa za nákup faxového papiera Fax and Copy Prešov, s. r. o.   43,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2012070 17.10.2012 Fa za jarmočný guľáš dodaný dňa 28. 09. 2012 - na základe Objednávky č. 2012163/2012 Milan Rinkovský   570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2012100 2.8.2012 Fa za nákup pečiatok Ing. Peter Kollár - IP COMP   37,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FV000002 10.3.2011 Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ Cvanciger Ján 40320260  396,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FV11 64 11.5.2011 Fa za automobil ŠKODA SUPERB Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  39 349,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV11 65 11.5.2011 Fa za automobil Škoda Fabia Com Class Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  9 444,00 EUR 
Nastavenia cookies