Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV 120077 4.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   1 106,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120078 4.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.2 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   1 065,76 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120084 4.9.2012 Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... PIENSTAV, a. s.   10 814,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120088 28.2.2012 Fa za toner COMCAS, s. r. o. 36494721  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120089 28.2.2012 Fa za toner COMCAS, s. r. o. 36494721  128,54 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120090 28.2.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o. 36494721  99,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120090 4.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   3 099,41 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120095 4.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod.č.3 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   84 450,09 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120096 28.2.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o. 36494721  531,48 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120097 28.2.2012 Fa za príslušenstvo k IT COMCAS, s. r. o. 36494721  1 230,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120099 (oprava) 25.9.2012 Oprava fa za montáž parkových lavičiek PIENSTAV, a. s.   -144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120107 8.3.2012 Fa za nákup príslušenstva k IT COMCAS, s. r. o. 36494721  522,83 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120108 4.10.2012 Fa za vykonané práce na b.j. D-4 sídl. Východ - výmena rozvodnej skrine RS6 PIENSTAV, a. s.   1 549,58 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120110 16.10.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dodatku č. 3 na stavbe "16 b.j. D-4... PIENSTAV, a. s.   13 226,22 EUR 
Detail Faktúra došlá Fv 120211 16.5.2012 Fa za nákup tovaru COMCAS, s. r. o.   703,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120271 26.6.2012 Fa na základe Obj. 2012098/2012 za nákup tonerov COMCAS, s. r. o.   3 181,39 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120274 22.6.2012 Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. COMCAS, s. r. o.   703,78 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120293 30.7.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o.   298,29 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120414 9.10.2012 Fa za nákup tonerov a príslušenstva k IT - na základe Objednávky č. 2012178/2012 COMCAS, s. r. o.   1 400,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 12059 2.8.2012 Fa za dodávku a montáž klimatizácie - MsÚ MULTI-CLUB, spol. s r. o.   14 998,98 EUR 
Nastavenia cookies